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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我是小規(guī)模 客戶是一般納稅人,去年12月我給客戶開(kāi)了8000多的專票??蛻粢呀?jīng)抵扣了。然后今年查出客戶多付款給我了。多付了我5000多。要求我這邊退款。當(dāng)時(shí)開(kāi)的專票是3%。然后客戶今年給我搞了一個(gè)紅字的信息表。上面的金額是多打給我的5000多,稅率是6%。。請(qǐng)問(wèn)下這種情況我怎么去做這個(gè)賬?按客戶這個(gè)紅字信息表去開(kāi)一個(gè)紅字發(fā)票嗎?可以隨便這么沖8000多的這個(gè)表里的5000多嗎?
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你好,你是小規(guī)模不了6%的,需要讓對(duì)方給你重新開(kāi)這個(gè)紅的信息表。
2023 05/25 10:52
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2023 05/25 10:53
對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表的話,按照你開(kāi)票里面的內(nèi)容來(lái),你的稅率是多少,他就給你開(kāi)多少,可以的,專票可以只充一部分。
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2023 05/25 11:03
意思就是說(shuō),專票不一定沖我開(kāi)票的金額,可以沖部分金額咯,然后我當(dāng)時(shí)開(kāi)票的內(nèi)容是什么,他的信息表就是什么內(nèi)容,比如我是推廣費(fèi),他就是要備注推廣費(fèi),然后我當(dāng)時(shí)開(kāi)3%。他也要3%,不能6%是這樣的意思嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/25 11:03
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
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2023 05/25 11:06
那如果是普票的話。那就是必須是我開(kāi)票的金額。不能部分金額是不?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/25 11:07
對(duì)的,是的,是這么多。
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2023 05/25 11:09
對(duì)方是一般納稅人。它能出3%的這樣的一個(gè)信息表嗎?北京那邊的客戶
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2023 05/25 11:11
你好,他不是開(kāi)發(fā)票,他是開(kāi)紅字信息表。
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2023 05/25 11:25
嗯。那就是說(shuō)他是可以開(kāi)3%的一個(gè)紅字信息表的。那到時(shí)候沒(méi)問(wèn)題了。我再開(kāi)這個(gè)紅字發(fā)票的時(shí)候。備注欄那里需要備注什么信息嗎?
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2023 05/25 11:28
對(duì)的,是的,發(fā)票之前有備注嗎?沒(méi)有備注的他就不用備。
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2023 05/25 16:26
老師,我還想問(wèn)下我開(kāi)了紅字的發(fā)票是不是還要寄給客戶?
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2023 05/25 16:27
對(duì)方認(rèn)證了,需要給沒(méi)有認(rèn)證的不用。
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2023 05/25 16:31
認(rèn)證了就要給,沒(méi)認(rèn)證就不需要是么
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2023 05/25 16:32
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。
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2023 05/26 09:53
老師你好。對(duì)方已經(jīng)給我申請(qǐng)了那個(gè)正確的紅字信息表了。那這個(gè)紅字發(fā)票我可以跨月開(kāi)嗎?還是一定要在本月?還是要在一個(gè)星期內(nèi)開(kāi)除?
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2023 05/26 09:57
的,可以跨越開(kāi)的,但是你開(kāi)了紅字信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你做賬務(wù)處理就可以的,下一個(gè)月收到了發(fā)票,你再把這個(gè)發(fā)票放到憑證的后面。
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2023 05/26 10:34
您說(shuō)的這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)方的賬務(wù)處理方式吧。他們給我信息表了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備退錢(qián)給他們了。然后我同步去開(kāi)一個(gè)紅字紅沖發(fā)票。那我的賬務(wù)處理怎么做?當(dāng)時(shí)做收入了:借:銀行 貸:主營(yíng)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
現(xiàn)在我錢(qián)已經(jīng)退回去給人家了,發(fā)票也開(kāi)了紅字了,那我的分錄要怎么做呢?老師指教一下
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2023 05/26 10:36
是購(gòu)買(mǎi)方的銷售方
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
成本需要紅沖。
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