問題已解決
做資產(chǎn)負(fù)債表的時候,為啥要把應(yīng)收借方和預(yù)收借方加在一起,我給老板怎么解釋這個?
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同學(xué),你好
報表填寫是這樣的 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
2023 05/28 14:13
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2023 05/28 14:14
為啥把它倆加在一起呢
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2023 05/28 14:15
預(yù)收是已經(jīng)收了,應(yīng)該是還沒收,這樣不就不能真實反應(yīng)應(yīng)收了嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/28 14:15
同學(xué),你好
這是報表填列規(guī)定
在填制資產(chǎn)負(fù)債表的時候:
應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備;
預(yù)收款項項目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額;
應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額;
預(yù)付款項項目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額。
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