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老師,對方開紅字發(fā)票,我們做賬的時候這筆錢做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問在申報增值稅時,用在附表二中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那填寫嗎

84784964| 提問時間:2023 05/30 08:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,對方開紅字發(fā)票,你們是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不要把兩者給搞混了?
2023 05/30 08:45
84784964
2023 05/30 08:46
那是不是在申報的時候就不用填寫了
鄒老師
2023 05/30 08:52
你好,你是指填寫什么呢??
84784964
2023 05/30 08:54
你好老師,我指的填寫是在增值稅申報表中附表表二的填寫,是不是不用填報
鄒老師
2023 05/30 09:00
你好,對方開紅字發(fā)票,你們是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 你們需要在附表二按進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)填寫 申報?
84784964
2023 05/30 21:34
那請問老師,我沒有在當(dāng)時申報的時候在附表二按進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)填寫怎么辦?
鄒老師
2023 05/30 21:35
你好,那就需要做更正申報?
84784964
2023 05/31 08:46
請問我應(yīng)該填寫在附表二的第幾欄
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