問題已解決
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒做銀行,22年只從21年補了銀行但現(xiàn)在期未余額是對的,可實際是應(yīng)收款已收款,應(yīng)付款已付款,掛了好多應(yīng)收應(yīng)付,我要是去把應(yīng)收賬款按銀行回單錄銀行存款,發(fā)現(xiàn)銀行余額不符合,我應(yīng)該點么去把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款調(diào)平,銀行余額調(diào)平
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同學(xué)你好
你這是新建賬套嗎
2023 06/02 09:19
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2023 06/02 09:25
我現(xiàn)在剛接過來是要新建賬套
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 09:31
同學(xué)你好
新建賬套根據(jù)之前的科目余額表錄入就可以
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2023 06/02 09:35
是根據(jù)以前的余額錄入但應(yīng)收賬款掛了好多不要調(diào)整嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 09:42
同學(xué)你好
這個要調(diào)整的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 09:42
同學(xué)你好
超出三年的都要調(diào)
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2023 06/02 09:49
關(guān)鍵是怎么調(diào)為好,把應(yīng)收款賬款了銀行存款的余額就會多出來
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2023 06/02 09:52
老師能把我最開始的問題回復(fù)下拜托了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 09:57
你建賬不能隨便調(diào)整
得看之前的科目余額表來建賬
如果沒有只能盤點
然后不平衡就用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
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2023 06/02 10:20
我期初已錄好只是想把以前的錯誤更改過來,不知道怎么更改比較好
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2023 06/02 10:25
就是按照更正后的申報
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2023 06/02 10:44
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒做銀行,22年只從21年補了銀行但現(xiàn)在期未余額是對的,可實際是應(yīng)收款已收款,應(yīng)付款已付款,掛了好多應(yīng)收應(yīng)付,我要是去把應(yīng)收賬款按銀行回單錄銀行存款,發(fā)現(xiàn)銀行余額不符合,我應(yīng)該點么去把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款調(diào)平,銀行余額調(diào)平
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2023 06/02 10:51
同學(xué)你好
只能用利潤分配未分配利潤
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