問題已解決
前期已付款,借 應(yīng)付賬款-a 113 貸 銀行存款113 沒來票,做暫估入賬, 借原材料 100 貸應(yīng)付賬款-a 100 現(xiàn)在確認(rèn)對方不開票了, 怎么處理?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,匯算清交調(diào)增就可以的,你這個往來也沒有余額了。
2023 06/03 11:41
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785038 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/03 11:45
往來還有13,前年的賬,已匯算清繳過了,當(dāng)時也沒有調(diào)整
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/03 11:46
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款13
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)