問(wèn)題已解決

月末進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額。怎么做分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/06 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 06/06 11:42
84784959
2023 06/06 11:59
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這么做可以嗎老師
郭老師
2023 06/06 12:00
可以的,可以這么做。
84784959
2023 06/06 13:10
老師,這么做嗎
郭老師
2023 06/06 13:14
其他都是做嗎 不做的話 你這樣的話轉(zhuǎn)出多交和未交增值稅都有余額
84784959
2023 06/06 14:49
哦。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784959
2023 06/06 14:50
這樣做分錄還是,是嗎老師
郭老師
2023 06/06 14:50
是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方用余額表示留底啊,你這樣的話進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有余額。
84784959
2023 06/06 15:26
好,謝謝老師
郭老師
2023 06/06 15:27
不用客氣,工作愉快。
84784959
2023 06/07 09:57
老師這樣對(duì)嗎?借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,寫貸方是嗎
郭老師
2023 06/07 09:59
是是的,這個(gè)正確的。
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