问题已解决

上個月抵扣了一筆進(jìn)項,這個月發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開錯了,然后紅沖,想問下賬務(wù)處理怎么做,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

84785025| 提问时间:2023 06/07 18:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/07 18:24
84785025
2023 06/07 18:33
還想問下,我6月份收到這張紅字發(fā)票,想問下是6月申報5月份增值稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還是7月申報6月增值稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢。
劉艷紅老師
2023 06/07 18:34
是在7月申報再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785025
2023 06/07 18:41
我百度了一下說是收到紅字發(fā)票的當(dāng)月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那不就是這個月申報增值稅的時候就得做了嘛?
劉艷紅老師
2023 06/07 18:42
你6月收到,開票時間是不是也是6月了
84785025
2023 06/07 18:42
是的,6月6日也就是昨天開的
劉艷紅老師
2023 06/07 18:43
那就是7月申報6月稅費時轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/07 18:43
你做賬時在這個月做負(fù)數(shù)分錄就可以了
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