問(wèn)題已解決

老師好,已經(jīng)攤銷(xiāo)完畢的車(chē)輛拿去報(bào)廢后所得的一點(diǎn)收入請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/08 12:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 06/08 12:44
84785021
2023 06/08 13:59
老師,這個(gè)車(chē)的原值是25000元。累計(jì)折舊也是25000元,所以你上面說(shuō)的分錄我不知道怎么填清理的金額
郭老師
2023 06/08 14:04
你好,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),第一個(gè)修改一下就是了。
84785021
2023 06/08 14:10
老師,你幫我看看這樣分錄對(duì)不對(duì): 借:累計(jì)折舊25000 貸:固定資產(chǎn)25000 (這樣做是為了把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出) 第二步:變賣(mài)報(bào)廢收入: 借:銀行存款5000元 貸:固定資產(chǎn)清理5000元 第三步:轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理5000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入5000元
郭老師
2023 06/08 14:14
對(duì)的是的,是這么做的
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