問題已解決
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實際已經暫估的時候結轉成本了
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速問速答你好
借應付賬款
貸原材料
借,原材料貸,應付賬款怎么會多?
2023 06/08 13:19
84785031
2023 06/08 13:29
我們現在是暫估時,借原材料代應付賬款,,生產領用時,借生產成本代原材料,生產入庫是借庫存商品代生產成本,現在票回來我,借原材料紅字,代應付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對嗎?如果發(fā)票回來金額不一樣了就得從生產成本里開始一一調整嗎?
郭老師
2023 06/08 13:29
的,是的,是這么做,是這么理解的。
84785031
2023 06/08 13:31
老師還有什么方法嗎這實在太麻煩了
郭老師
2023 06/08 13:34
可以只調整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調整差額。
84785031
2023 06/08 13:39
如何調老師借生產成本差額代原材料差額?借庫存商品差額代生產成本差額?再主營業(yè)務成本差額代庫存商品差額?
郭老師
2023 06/08 13:40
可以的,可以這么做的。這個是暫估的,小于發(fā)票的。
84785031
2023 06/08 13:48
但是這個好麻煩的呀
郭老師
2023 06/08 13:49
你可以省略第二個,直接做第一個和第三個。
郭老師
2023 06/08 13:49
沒有其他的方法了的
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