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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我就是不知道怎么調(diào)賬呢?實(shí)際這個錢在后面的次月工資表里已經(jīng)給調(diào)整,只是賬一直沒調(diào)明白導(dǎo)致現(xiàn)在的這個情況,具體怎么做分錄還得麻煩您給說說。



同學(xué)你好
多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2023 06/08 15:29

84785017 

2023 06/08 15:30
她自己申報(bào)工資時多扣了個稅,次月就把多扣的部分給補(bǔ)發(fā)了,就是賬一直沒調(diào)好。

樸老師 

2023 06/08 15:37
同學(xué)你好
多扣的掛往來科目
然后發(fā)放的時候沖減往來科目

84785017 

2023 06/08 15:39
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款?關(guān)鍵在第二個月就給補(bǔ)發(fā)回來,一月少發(fā)一月多發(fā)應(yīng)該平的,不知道為什么還是對不上

樸老師 

2023 06/08 15:52
同學(xué)你好
這樣也可以的

84785017 

2023 06/08 16:14
應(yīng)該不是這樣的現(xiàn)在怎么能吧余額調(diào)成96.02,實(shí)在不想查了,腦袋瓜子疼……

樸老師 

2023 06/08 16:20
同學(xué)你好
你直接用差額調(diào)整既可以

84785017 

2023 06/08 16:27
差額21元,應(yīng)交個人所得稅 少一筆借方這個金額,我按借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款也實(shí)現(xiàn)不了呀

樸老師 

2023 06/08 16:33
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
這樣呀

84785017 

2023 06/08 16:35
現(xiàn)在不付款呀,余額借方75.02要調(diào)整成96.02,發(fā)放那個員工的工資時扣除這個賬就算平了.

樸老師 

2023 06/08 16:39
你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方有余額吧

84785017 

2023 06/08 16:41
我給調(diào)平了,謝謝您了。

樸老師 

2023 06/08 16:45
好的
平了正確就可以了
