問題已解決
老師,三月有應繳未繳的增值稅,四月有進項留抵,本月申報增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個月的增值稅結轉的分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個賬上還有應交稅費轉出多交增值稅
2023 06/09 15:03
84785038
2023 06/09 15:04
您看一下
84785038
2023 06/09 15:06
4月份做的
84785038
2023 06/09 15:28
老師,我還是沒搞懂
84785038
2023 06/09 15:33
我已經弄懂了 老師再見!
郭老師
2023 06/09 15:00
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2023 06/09 15:00
轉出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
郭老師
2023 06/09 15:04
你好,轉出多交增值稅,這個在借方有余額還是貸方,當時怎么做?
郭老師
2023 06/09 15:08
把我上面的轉出未交增值稅改成轉出多交增值稅。
郭老師
2023 06/09 15:37
不用客氣,工作愉快。
閱讀 301