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12月份進項稅額大于銷項稅額,該如何結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答可不結(jié)轉(zhuǎn),或全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,形成借方余額
2023 06/09 15:31
84784980
2023 06/09 15:36
我當時做了,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項),同時,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣對么?
文文老師
2023 06/09 15:43
可以的,這樣處理可以
84784980
2023 06/09 15:44
那在1月份的時候有進項稅額轉(zhuǎn)出,當時做了借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出,月末需要進項賬務(wù)處理么
文文老師
2023 06/09 15:49
做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄時,做處理
84784980
2023 06/09 15:51
是借:應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅么?還是借:應(yīng)交稅費--進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時借應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅?是 第一種呢還是第二種?
文文老師
2023 06/09 15:53
結(jié)合以往的處理,保持一致性,用第二種
84784980
2023 06/09 16:02
應(yīng)交稅費--未交增值稅貸方余額,會跟資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費金額是一致的么?
文文老師
2023 06/09 16:14
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費是指所有稅費,不僅僅指增值稅
84784980
2023 06/09 16:17
那請問應(yīng)交稅費--未交增值稅的貸方余額是表示我下個月申報增值稅時要 繳納的增值稅額么?
文文老師
2023 06/09 16:21
應(yīng)交稅費--未交增值稅的貸方余額是表示 下個月申報增值稅時要 繳納的增值稅額
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