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老師,你好呀,請問下,會計交接的時候,用金蝶軟什,沒有先錄期初余額,先錄當(dāng)月的憑證,等會計理好期初數(shù)據(jù)后再錄期初數(shù)據(jù)可以嗎?
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2023 06/13 10:07
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老師,你好呀,請問下,會計交接的時候,用金蝶軟什,沒有先錄期初余額,先錄當(dāng)月的憑證,等會計理好期初數(shù)據(jù)后再錄期初數(shù)據(jù)可以嗎?
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