問題已解決
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務派遣服務),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對嗎?怎么入賬呢
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速問速答借主營業(yè)務成本
應交稅費簡易計稅
貸應付職工薪酬工資88853.14
2023 06/14 10:30
84784974
2023 06/14 10:41
1,銀行存款90203.14
貸 主營營業(yè)收入90138.85
應交稅費,增值稅,64.29 2,借 主營業(yè)務成本88853.14 貸 應付職工薪酬工資88853.14 這樣不對嗎
郭老師
2023 06/14 10:46
這樣的話不對
你申報表輸入這個銷售額之后,稅額不等于這一個。
84784974
2023 06/14 10:49
那怎么是怎么做呢
郭老師
2023 06/14 10:54
借銀行存款,
貸主營業(yè)務收入90203.14除以1.05
應交稅費簡易計稅90203.14/1.05乘以5%
現在成本也給你寫了,然后你的應交稅費簡易計稅,貸方減去借方,就是你需要繳納的增值稅。
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