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4月5月不知道有獎金這事 突然間通知讓算4月獎金 按2000塊分 負責人1500 財務500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計分錄合適,當時4月和5月只計提了應發(fā)工資 計提:借銷售費用工資3000 貸應付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計提了應發(fā)工資3000,不過明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎金算在這次工資里了,明天就能收到獎金了,需要寫啥會計分錄嗎?收到工資和獎金寫啥分錄?

84784971| 提問時間:2023 06/14 18:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,發(fā)的這些獎金一起算到五月份的工資里面就可以了。
2023 06/14 18:39
84784971
2023 06/14 19:47
那這次6月需要計提這個獎金嗎?不需要計提這個獎勵是不是支付5月工資的時候得加個支付獎金的分錄?怎么寫合適?
東老師
2023 06/14 19:54
對,就把這個獎金的金額和工資加到一起就行了
84784971
2023 06/14 20:22
會計分錄您幫我寫下 還有金額
東老師
2023 06/14 20:24
借管理費用工資3000+2000 貸應付職工薪酬3000+2000 借應付職工薪酬 貸銀行存款
84784971
2023 06/14 20:30
摘要:計提 借銷售費用應發(fā)工資3000+獎金2000 貸應付職工薪酬應發(fā)工資3000+獎金2000 摘要:支付給員工工資 借應付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應付職工薪酬-獎金員工A1500 應付職工薪酬-獎金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對嗎?
84784971
2023 06/14 20:31
這次6月份的賬套里這樣寫是嗎?
東老師
2023 06/14 20:34
是的,沒錯就是這么做的
84784971
2023 06/14 20:43
不對吧?6月計提支付5月工資和獎金數(shù)?這個獎金是不是本來應該在5月計提的?
東老師
2023 06/14 20:45
你不是五月份在六月份里面計提和發(fā)放的嗎
84784971
2023 06/14 20:56
是的 計提是計提當月應發(fā)工資和獎金 然后寫支付當月時間支付工資和獎金 公積金社保這些是嗎
東老師
2023 06/14 20:57
對啊,所以說一起計提就行了
84784971
2023 06/14 20:59
印花稅需要計提嗎?這月25號前需要支付2筆印花稅錢
東老師
2023 06/14 21:06
可以計提一下,方便查詢
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