問(wèn)題已解決

老師,我們公司付給了對(duì)方收開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對(duì)方不會(huì)給我們開(kāi)這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/16 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出待預(yù)付賬款沒(méi)有發(fā)票正常做賬,抵扣不了所得稅的。
2023 06/16 15:22
84785000
2023 06/16 15:28
好的,到時(shí)候年報(bào)的時(shí)候不做稅前抵扣是吧
郭老師
2023 06/16 15:31
你好,對(duì)方還在正常營(yíng)業(yè)嗎?如果是正常營(yíng)業(yè)的是的。
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