問題已解決
老師,有個問題咨詢一下,今年3月份被稅務(wù)局要求去補交去年的增值稅,原因是有未開票收入。現(xiàn)在的疑問是:第一,我需要針對那個補稅金額開票嗎?第二,如果需要開票,那些開票做應(yīng)收嗎?如果不做應(yīng)收,賬上掛了那么多往來,沖不了。
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速問速答對方需要發(fā)票嗎?
不要發(fā)票的話,你可以不用開的
做無票收入是一樣的
是你們有提前收到了錢嗎?分錄怎么做的?
2023 06/17 11:39
84784967
2023 06/17 13:43
提前收到錢了,應(yīng)收是負數(shù),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款要沖一下
郭老師
2023 06/17 13:44
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費銷項
84784967
2023 06/17 20:59
老師,要做進項嗎?
郭老師
2023 06/17 21:07
銷項
不是進項
確認收入繳納增值稅
84784967
2023 06/17 22:50
嗯。那這以前年度損益調(diào)整會不會影響本年利潤?本月增值稅豈不是白白要增加好多,是不是就重復(fù)交增值稅了?
郭老師
2023 06/17 23:09
以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤
但是你這個收入需要交所得稅
本來增值稅也抵扣不了所得稅
84784967
2023 06/18 09:27
這個增值稅怎么報?以前交過了
84784967
2023 06/18 09:32
以前也報了未開票收入
郭老師
2023 06/18 09:41
稅務(wù)局要求你在幾月份修改,你去修改第四季度的就是了,在未開具發(fā)票一欄里面,如果是一般納稅人
郭老師
2023 06/18 09:41
要求你補申報還是直接補稅?
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