問題已解決
老師,請問我單位是小規(guī)模納稅人,從農(nóng)戶那里收購了農(nóng)產(chǎn)品,開具了收購發(fā)票。我單位將這批農(nóng)產(chǎn)品直接銷售給了一般納稅人。因為小規(guī)模納稅人不能抵扣進項,是不是只能繳納1%的增值稅了?
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你好,如果你給他開1%的專票的,是這么做的。
2023 06/19 09:26
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2023 06/19 09:35
開普票呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 09:36
季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅。
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2023 06/19 09:37
肯定超30萬
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2023 06/19 09:37
那這樣還是一般納稅人好了,可以抵扣?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 09:41
超過了30萬,需要正常交稅的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 09:41
你自己計算一下,你一般納稅人交的稅款多還是小規(guī)模的?
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