問題已解決
我公司為建筑公司,營(yíng)改增前的一個(gè)工程,開發(fā)商以房抵工程款怎么做會(huì)計(jì)分錄
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借應(yīng)收賬款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi),
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)等
貸應(yīng)收賬款。
2023 06/19 09:25
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2023 06/19 09:34
因?yàn)榈诌^來的房產(chǎn)沒有過戶到建筑公司名下,我沒做固定資產(chǎn)可以嗎?還可以用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 09:35
那就掛著應(yīng)收賬款,這個(gè)房屋給了誰,誰給你錢。
出委托書。
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2023 06/19 09:43
第一步可以用抵房協(xié)議先掛賬借方應(yīng)該用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,貸方應(yīng)該是應(yīng)收賬款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/19 09:44
你好,其他應(yīng)收款里面的
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