問題已解決

款未收,票已開,確認了收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 計提工資成本 借主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬,這樣的賬務處理對不對

84784985| 提問時間:2023 06/20 12:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,對的
2023 06/20 12:58
84784985
2023 06/20 13:17
老師,這個票是下個月的收入,提前確認了,工資成本也提前計提了,這樣也可以嗎
小菲老師
2023 06/20 13:23
同學,你好 不可以的
84784985
2023 06/20 14:07
那正確的應該怎么做賬
小菲老師
2023 06/20 14:08
同學,你好 下個月的收入,做到下個月,工資也要按實際發(fā)生月份入
84784985
2023 06/20 16:14
那發(fā)票已經(jīng)提前開了,該怎么處理
小菲老師
2023 06/20 16:31
同學,你好 那就正常做收入
84784985
2023 06/20 20:58
收入做了,那成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
小菲老師
2023 06/20 21:03
同學,你好 當月發(fā)生的成本,可以結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
2023 06/20 21:05
提前確認的收入,成本能提前結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
2023 06/20 21:20
同學,你好 不能,要在實際發(fā)生月結(jié)轉(zhuǎn)成本
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