問(wèn)題已解決

老師,自開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票10萬(wàn)是免稅的,在計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí),應(yīng)該怎樣計(jì)算

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/21 02:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是按照9號(hào)抵扣的
2023 06/21 03:15
84785012
2023 06/21 06:33
開(kāi)票金額是含稅金額嗎
東老師
2023 06/21 06:33
是的,開(kāi)票就是含稅的
84785012
2023 06/21 11:35
老師,乙公司成立之前的費(fèi)用全部是甲公司支付,開(kāi)票也是開(kāi)到甲公司的,現(xiàn)在要求把所有費(fèi)用做到乙公司,可以嗎?怎么處理呢?
東老師
2023 06/21 11:35
肯定不行的? 開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)給乙公司才行
84785012
2023 06/21 11:38
主要是還有挖掘機(jī)等固定資產(chǎn),這個(gè)有什么辦法解決一下嗎?可不可以跟甲公司掛個(gè)往來(lái)賬,單據(jù)放在乙公司
東老師
2023 06/21 11:38
據(jù)我所知 肯定是不能這么做的
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