問(wèn)題已解決

老師早上好呀! 我們有一張發(fā)票去年的時(shí)候做了認(rèn)證抵扣,今年5月征期的時(shí)候被要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,同時(shí),這張發(fā)票于6月紅沖且重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的?應(yīng)該幾月入賬?6月收到紅沖的發(fā)票以及重開(kāi)的發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎?謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/21 09:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您收到紅字發(fā)票做原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出。
2023 06/21 09:08
84785046
2023 06/21 09:15
5月申報(bào)表2填了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?入什么分錄?應(yīng)該幾月入賬?
玲老師
2023 06/21 09:17
然后您是收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做一筆原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)表示那就可以了。
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