問題已解決
你好:老師,記賬憑證的其他應付款科目要改成其他應收款科目,這個怎么修改???
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同學,你好
借:其他應收款
貸:其他應付款
2023 06/21 14:36
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2023 06/21 14:40
我這一筆付現(xiàn)金出去了,要做分錄
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2023 06/21 14:40
其他應付款要改成其他應收款
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/21 14:41
同學,你好
什么意思?
不是改原來的分錄嗎?
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2023 06/21 14:42
分錄
借:其他應收款2000
貸:庫存現(xiàn)金? ? ? ? ? ?2000
這樣是否正確?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/21 14:42
同學,你好
嗯嗯,單看分錄,是對的
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2023 06/21 14:45
原來的科目是對的,只是之前會計設置的是其他應收款這個科目,我怎么做分錄?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/21 14:46
同學,你好
之前的分錄是這樣
借:其他應收款2000
貸:庫存現(xiàn)金? ? ? ? ? ?2000
你要把其他應收款改成其他應付??
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2023 06/21 14:52
之前的分錄是這樣 借:其他應付款2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 你要把其他應付款改成其他應收款,請問這個分錄怎么做?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/21 14:55
同學,你好
借:其他應收款2000
貸:其他應付款2000
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/21 15:02
之前的分錄是這樣 借:其他應付款2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 我要把借方其他應付款改成其他應收款,貸方:庫存現(xiàn)金(不動)請問這個分錄怎么做?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/21 15:04
同學,你好
借:其他應收款2000
貸:其他應付款2000
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