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上月有筆分錄應(yīng)付賬款和主營業(yè)務(wù)成本多記300元 次月怎么做賬務(wù)處理呀

84784972| 提問時(shí)間:2023 06/21 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 沖掉即可;? 借主營業(yè)務(wù)成本 -300貸應(yīng)付賬款 -300
2023 06/21 15:58
84784972
2023 06/21 16:01
但是期末的時(shí)候有結(jié)轉(zhuǎn),利潤分配這些不需要調(diào)整嗎?
meizi老師
2023 06/21 16:01
你好; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可; 正常結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2023 06/21 16:03
也就是不用做什么以前年度損益調(diào)整,利潤分配未分配利潤的賬務(wù)處理嗎?
meizi老師
2023 06/21 16:04
是的; 這個(gè)是23年本年的; 不用走這些科目的?
84784972
2023 06/21 16:05
跨年就需要嗎?
meizi老師
2023 06/21 16:05
好; 對(duì)的 ;跨年了要走這個(gè)兩個(gè)科目的?
84784972
2023 06/21 16:07
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 06/21 16:08
不客氣的; 幫到你就好??
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