問(wèn)題已解決

我們公司是做會(huì)展服務(wù)的,經(jīng)常會(huì)請(qǐng)專(zhuān)家講課,得給專(zhuān)家買(mǎi)來(lái)回的火車(chē)票或飛機(jī)票,火車(chē)票和飛機(jī)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那跟我們公司合作的專(zhuān)家的火車(chē)票和飛機(jī)票可以抵扣嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/29 14:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
你好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),不得抵扣增值稅的
2023 06/29 14:11
84785041
2023 06/29 14:12
長(zhǎng)期合作也不能抵扣嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 14:18
除非這些專(zhuān)家跟你們成單位存在雇用關(guān)系
84785041
2023 06/29 14:20
好的,他們就是長(zhǎng)期合作,只是沒(méi)有簽訂合同,這種的也不行?雇傭關(guān)系是指簽訂勞動(dòng)合同還是兼職合同什么的么
家權(quán)老師
2023 06/29 14:21
就是簽訂勞動(dòng)合同,在你們公司申報(bào)個(gè)人所得稅
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