問題已解決
研發(fā)企業(yè)可以申請(qǐng)的加計(jì)遞減,核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 1.是否需要申請(qǐng)核準(zhǔn) 2. 符合條件的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)遞減是否放在哪里?假設(shè)還未能抵扣
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,
1不需要核準(zhǔn)
2加計(jì)扣除在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,有專門的的附表,填寫研發(fā)明細(xì)后,自動(dòng)加計(jì)扣除計(jì)算的
2023 07/02 17:45
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2023 07/02 17:56
研發(fā)費(fèi)用明細(xì)有標(biāo)準(zhǔn)嗎?好像需要那類型的研發(fā)費(fèi)用比例要求的?另外現(xiàn)在的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)遞減是150%還是200%
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2023 07/02 17:57
就是必須是研發(fā)部門發(fā)生的
加計(jì)扣除比例是200%
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2023 07/02 18:03
季報(bào)好像沒有這部分內(nèi)容,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵扣是針對(duì)所得稅的嗎
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2023 07/02 18:37
季報(bào)好像沒有這部分內(nèi)容,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵扣是針對(duì)所得稅的嗎
是的,一般是年度匯算清繳的時(shí)候的
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