問題已解決
老師,這個(gè)月我開了張紅字發(fā)票 原分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 沖紅后我需要做的分錄是怎樣的呢
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按照上面的做負(fù)數(shù)就行的
2023 07/06 11:07
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84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/06 11:23
老師:
原分錄是:
?借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
?沖紅后我需要做的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(負(fù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù))
?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù))
退款時(shí)我需要做的分錄:
借:銀行存款(負(fù))
貸:應(yīng)收賬款(負(fù))
老師,是這樣嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 11:25
是的就是這么做的
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2023 07/06 11:35
好的,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/06 11:36
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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