問題已解決
@青老師,我季度開了貨物收入15871元含稅專票1個點(diǎn)小規(guī)模,服務(wù)收入1732700元含稅普通,看下導(dǎo)入數(shù)據(jù)增值稅報稅對嗎
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速問速答你好;? ?是的; 你2季度只開了普票; 開專票的話;? 就普票寫10欄次去報;? 專票寫1欄次和2欄次報; 填寫減免表
2023 07/06 16:46
84785016
2023 07/06 16:47
有開專票普票,里面數(shù)據(jù)填寫對嗎
meizi老師
2023 07/06 16:59
你好; 對的;分別去寫數(shù)據(jù)哈??
84785016
2023 07/06 17:44
里面數(shù)據(jù)填寫對嗎
meizi老師
2023 07/06 17:47
對的哈; 要寫減免表? ?
84785016
2023 07/06 18:00
1老師看下數(shù)據(jù)填寫對嗎導(dǎo)入的,我直接申報嗎2老師之前說的建筑服務(wù)扣除項(xiàng)目成本是這里填寫對應(yīng)嗎,沒有這個就不用填寫嗎,這個是差額征稅意思嗎
meizi老師
2023 07/06 18:01
你好;? 對的;沒有就不寫;? ?
84785016
2023 07/06 18:05
上面增值稅附加稅這些報表沒問題嗎老師幫我看下,
meizi老師
2023 07/06 18:08
你好;? 嗯。 對的哈; 減免金額是 專票和普票 不含稅合計金額 *2%計算的??
84785016
2023 07/06 18:19
都沒問題嗎,可以申報嗎直接?
meizi老師
2023 07/06 18:23
是的 ;直接申報就行了。最終的稅費(fèi)是 按 專票和普票不含稅金額 *1%繳納? ?
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