問(wèn)題已解決

老師你好,公司員工報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用這個(gè)怎么入賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 14:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,后面會(huì)有社保的醫(yī)保報(bào)銷嗎?
2023 07/07 14:13
84784979
2023 07/07 14:14
醫(yī)保報(bào)銷一部分了,剩下的個(gè)人出的錢(qián)也是公司給報(bào)銷
玲老師
2023 07/07 14:19
可以報(bào)銷的部分既往來(lái)科嗎?單位承擔(dān)的部分計(jì)入福利費(fèi)。 借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
84784979
2023 07/07 14:25
其他應(yīng)收款的二級(jí)明細(xì)怎么寫(xiě),單位承擔(dān)的那部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的這個(gè)還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
玲老師
2023 07/07 14:27
單位承擔(dān)的需要報(bào)個(gè)稅,你那樣理解是對(duì)的。 其他應(yīng)收款掛在員工名下就行,然后收到社保的報(bào)銷,然后再?zèng)_這筆往來(lái)。
84784979
2023 07/07 14:29
申報(bào)個(gè)稅是并入工資薪金還是怎么申報(bào)
84784979
2023 07/07 14:31
社保局報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)該是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里面吧,收到社保報(bào)銷的這一筆分錄怎么做呢,需要哪些資料留存?zhèn)溆?/div>
玲老師
2023 07/07 14:39
你好 是的 1是 借 銀行,貸其他應(yīng)收款? 銀行回單就可以?
84784979
2023 07/07 14:41
我的意思是社保報(bào)銷不是轉(zhuǎn)到個(gè)人的賬戶嗎
玲老師
2023 07/07 14:42
社保報(bào)銷是轉(zhuǎn)到單位的賬戶上,一般是這樣,然后單位再轉(zhuǎn)給個(gè)人。一般是這樣情況,你可以和社保局確認(rèn)一下。
84784979
2023 07/07 14:45
醫(yī)保報(bào)銷的部分當(dāng)時(shí)在醫(yī)院結(jié)賬的時(shí)候直接扣除掉的
玲老師
2023 07/07 14:48
優(yōu)化這個(gè)個(gè)人的往來(lái),然后個(gè)人再把錢(qián)還到單位就行了。
84784979
2023 07/07 14:55
這個(gè)報(bào)銷需要留存哪些資料
玲老師
2023 07/07 15:02
報(bào)銷的流程報(bào)銷單。然后銀行回單。
84784979
2023 07/07 15:03
還有公司買東西送客戶的,這些開(kāi)的都是專票,怎么做賬呢
玲老師
2023 07/07 15:05
入招待費(fèi),專票不能抵扣。
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