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請問老師,有一紅字發(fā)票是免稅的,申報的時候怎么報?

84785038| 提問時間:2023 07/08 10:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好, 應將開具紅字發(fā)票對應的負數(shù)銷售額和銷項稅額計入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》征稅項目的“開具增值稅 發(fā)票”對應欄次,將免稅發(fā)票對應的免稅銷售額等項目計入增值稅納稅申報表免稅欄次和《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次
2023 07/08 11:02
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