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請問老師,有一紅字發(fā)票是免稅的,申報的時候怎么報?
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應將開具紅字發(fā)票對應的負數(shù)銷售額和銷項稅額計入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》征稅項目的“開具增值稅 發(fā)票”對應欄次,將免稅發(fā)票對應的免稅銷售額等項目計入增值稅納稅申報表免稅欄次和《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次
2023 07/08 11:02
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請問老師,有一紅字發(fā)票是免稅的,申報的時候怎么報?
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