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您好,稅控盤服務(wù)費(fèi)280,抵扣分錄及報稅填寫哪個表啊?
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速問速答增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若...
2.《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
2023 07/08 16:37
84785020
2023 07/08 16:43
您好,會計分錄怎么做?。康挚勰枪P
小鎖老師
2023 07/08 16:46
(1)支付稅控服務(wù)費(fèi):
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款 280
(2)按規(guī)定抵扣應(yīng)納稅額時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費(fèi)用 280
84785020
2023 07/08 17:04
您好,之前每月這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-未交增值稅是不是有余額?。?/div>
小鎖老師
2023 07/08 17:31
對的,這樣的話是會有的
84785020
2023 07/08 17:46
您好,有個小規(guī)模,4-6月開票時開錯了,開成免稅的了,在季報時怎么做啊?
小鎖老師
2023 07/08 17:57
當(dāng)時是交稅,做成免稅的還是?
84785020
2023 07/08 18:22
小規(guī)模季度沒超過30萬,但是票開成免稅的了,應(yīng)該是開成1%稅點(diǎn),這樣季報怎么申報啊?
小鎖老師
2023 07/08 19:00
那沒事,你仍然按照小微企業(yè)免稅銷售額那個位置就可以的了
84785020
2023 07/08 19:53
你好,金蝶科目應(yīng)收是1122000,現(xiàn)在增加科目到1122995了,要是再增加客戶,新建11221000不可以,這個怎么處理???
小鎖老師
2023 07/08 20:26
就是你再次增加好幾個二級科目嗎
84785020
2023 07/08 20:37
嗯,增加二級科目到頭了,1122999,如果又有新增客戶,怎么辦呢,科目是1122000
小鎖老師
2023 07/08 20:39
那就沒法添加了啊,除非就是讓他們后臺,再次添加編碼的
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