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老師,就是這個增值稅減免稅申報明細表這里的那個金額是要填填那個附表里面的全部含稅收入100多萬,還是填那個,就是主表上的那個差額收入67085.74呀。
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你好,填寫的是差額之后的收入。
2023 07/10 15:31
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84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/10 15:40
是選第一個嗎?老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/10 15:40
你差額之后普通發(fā)票,季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅,這里不用填寫。
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老師,就是這個增值稅減免稅申報明細表這里的那個金額是要填填那個附表里面的全部含稅收入100多萬,還是填那個,就是主表上的那個差額收入67085.74呀。
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