問題已解決
老師,去年紅沖的增值稅專用發(fā)票,今年增值稅和附加稅稅金退回了,這個賬怎么做呢?去年沒有計提增值稅,計提了附加稅,(我們是小規(guī)模納稅人)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù),
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅。
借銀行房款,
貸應交稅費、城建稅、地方教育、教育附加,
借應交稅費、借稅金及附加負數(shù)或者是貸營業(yè)外收入。
2023 07/11 10:02
84784951
2023 07/11 10:37
我去年紅沖了,應收賬款,稅金,主營業(yè)務收入?,F(xiàn)在做借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅。
借銀行房款,
貸應交稅費、城建稅、地方教育、教育附加,賬面上就顯示要多交這部分稅金
郭老師
2023 07/11 10:39
那你這個分錄不完整,你還需要紅沖計提的。
84784951
2023 07/11 10:40
怎么計提,分錄怎么做呢?
郭老師
2023 07/11 10:44
我給你寫了,我第一個回復里面,最后一個就是紅沖劑提到
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