問題已解決

老師怎么理賬,才到一個新公司要怎么整理賬目呢

84784991| 提問時間:2023 07/11 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你把資產負債表每一個科目都要核對一邊,比如銀行存款,你看賬實是否一致,應收應付最好和客戶核對一下
2023 07/11 14:24
84784991
2023 07/11 14:30
好呢 老師 之前這個會計做的賬應付職工薪酬社會保險“貸方有余額是什么原因”
小菲老師
2023 07/11 14:30
同學,你好 發(fā)生了貸方余額,表示已經計提和代扣了社保費還未繳納。
84784991
2023 07/11 14:44
好呢 謝謝老師
小菲老師
2023 07/11 14:44
不客氣, 回答滿意請5星好評,謝謝
84784991
2023 07/11 14:56
好呢 老師 我還想在問一下計提社保和交社保的分錄分別是怎么做的呢
小菲老師
2023 07/11 15:01
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
84784991
2023 07/11 15:03
好呢 謝謝老師
小菲老師
2023 07/11 15:15
不客氣, 回答滿意請5星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~