問題已解決
老師,我要把應交稅費-增值稅轉出未交增值稅,調整為應交稅費增值稅銷項稅,怎么調了?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費,應繳增值稅-轉出未交增值稅。
2023 07/14 10:09
84785040
2023 07/14 10:10
數字用紅字嗎?
李霞老師
2023 07/14 10:15
你好,用正數就行,因為我給你放到反方向了,原來銷項稅額是在貸方。
84785040
2023 07/14 10:31
老師你幫我看一下這兩個科目余額表,哪個是正確的?
李霞老師
2023 07/14 10:41
你好同學,得看分錄,光看那個余額表發(fā)現(xiàn)不了錯誤的。
84785040
2023 07/14 10:46
老師,我分錄第一筆做的借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅銷項稅。第二筆結轉借:應交稅費增值稅銷項稅 貸:應交稅費增值稅轉出未交增值稅。第三筆借:應交稅費增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。第四筆借:應交稅費未交增值稅貸:銀行存款
李霞老師
2023 07/14 10:48
你好,這個分錄完全正確,沒問題。
84785040
2023 07/14 11:01
嗯,老師,我按這個分錄做下來,科目余額表是第一個,沒問題吧?
李霞老師
2023 07/14 11:03
你好,那就是沒問題的。
閱讀 251