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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯(cuò)把稅款記到主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入多了,10月份報(bào)稅的時(shí)候繳納了增值稅,現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過去了,要是在不影響匯算的情況下,這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員
借未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)
調(diào)賬即可的
2023 07/15 14:35
84785005
2023 07/15 14:37
可是我七月份把稅款記到主營業(yè)務(wù)收入,然后十月份繳稅的時(shí)候我還做了計(jì)提和繳納,這個(gè)怎么改會(huì)對(duì)我今年匯算22年的沒有影響
冉老師
2023 07/15 14:38
直接用未分配利潤代替損益科目
84785005
2023 07/15 14:40
我那個(gè)稅款是一萬多,我在十月份已經(jīng)計(jì)提了也繳納了,現(xiàn)在是我的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,我要想把它更正過來,我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)?
84785005
2023 07/15 14:40
我當(dāng)時(shí)候計(jì)提的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交
冉老師
2023 07/15 14:42
我就直接借利潤分配未分配利潤一萬多,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)?
是的,學(xué)員
冉老師
2023 07/15 14:42
貸方應(yīng)交稅費(fèi),借方未分配利潤
84785005
2023 07/15 14:47
那我的主營業(yè)務(wù)收入不動(dòng)?
84785005
2023 07/15 14:47
是在我把之前的紅沖了,更正以后在做你上邊說的那個(gè)?還是說怎么改?
冉老師
2023 07/15 14:51
是的,主業(yè)不動(dòng)的,學(xué)員
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