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老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因為發(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費用 7695.60 貸:預付賬款 7695.60
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速問速答您好,對的,就是先計入到預付賬款,然后每期攤銷的
2023 07/15 15:03
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老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因為發(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費用 7695.60 貸:預付賬款 7695.60
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