問題已解決
今年3月份發(fā)放去年11月份的工資,去年11月份已經(jīng)申報工資個稅,有個員工提出個稅異常起訴,說11月份沒有收到而是在今年3月份收的錢,故去稅務(wù)局更改了個稅,導(dǎo)致11月份多交了個稅已經(jīng)申請退稅,個人本年3月份更改的個稅申報產(chǎn)生了個稅和滯納金,那么會計分錄要怎么做?
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你好,學(xué)員,更正的時候,退稅沒
2023 07/15 16:28
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2023 07/15 16:28
申請了退稅,不過退稅在6月份沒有到賬
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2023 07/15 16:29
那個員工在3月份產(chǎn)生的個稅和違約金是當(dāng)時就扣了的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 16:30
退稅時候沖減應(yīng)交個人所得稅
后期補交在計入應(yīng)交個人所得稅
滯納金計入營業(yè)外支出的
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2023 07/15 16:31
好的 ,謝謝,等退稅到賬了就沖減
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 16:32
是的,學(xué)員,是這樣的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 16:32
不客氣,周末愉快,學(xué)員
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