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向境外股東企業(yè)支付含稅技術(shù)咨詢指導(dǎo)費(fèi)120萬,境外股東常年企業(yè)常年派遣指導(dǎo)專員駐本公司,并對其工作成果承擔(dān)全部責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn),對其業(yè)績進(jìn)行考核評估,需要計(jì)算應(yīng)當(dāng)扣繳的企業(yè)所得稅,,答案是120/(1+6%)*20%*25%, 想知道20%是什么,25%是什么

84784955| 提問時(shí)間:2023 07/17 09:40
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,120是含稅金額,所以120/(1+6%)還原成未稅,20%是該筆收入的所得率,未稅金額乘以所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額,25%未所得稅稅率,因?yàn)樵谥袊闪⒘斯荆圆幌硎軆?yōu)惠稅率。
2023 07/17 09:47
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