問題已解決
經(jīng)營性租賃光影設(shè)備,租賃期限23年7月~24年2月,6月份預(yù)付出租方160萬,但是出租方收了錢沒有給我們開票,現(xiàn)在7月跨月了會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
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你好!你可以先借預(yù)付賬款 貸銀行存款
然后攤銷這個預(yù)付部分
2023 07/18 16:08
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2023 07/18 16:09
攤銷的話咋攤呀?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/18 16:11
你好,比如借主營業(yè)務(wù)成本貸,預(yù)付賬款。
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2023 07/18 16:14
如果后期收到了160萬的發(fā)票,是不是就是借主營業(yè)務(wù)成本160萬,貸預(yù)付賬款160萬
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/18 16:14
你好,如果是一個月的話就是這樣子。
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