問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下,物業(yè)公司收到的13%的電費(fèi)增值稅專票,可以加計(jì)扣除嗎?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/19 16:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
物業(yè)公司收到的13%的電費(fèi)增值稅專票,可以加計(jì)扣除
2023 07/19 16:30
84784956
2023 07/19 16:47
老師,加計(jì)扣除應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呀
文文老師
2023 07/19 16:49
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
84784956
2023 07/19 16:57
好的謝謝老師
文文老師
2023 07/19 17:02
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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