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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位(事業(yè))22年有一筆40萬收入,財務(wù)會計掛賬其他應(yīng)付款,預(yù)算會計沒做收入。支出時,財務(wù)會計記管理費(fèi)用,預(yù)算會計也做了事業(yè)支出!導(dǎo)致預(yù)算收入差額為負(fù)數(shù)! 22年賬已年結(jié)了,預(yù)算會計23年對這個負(fù)數(shù)差額怎樣調(diào)賬?
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首先,你需要明確這筆40萬的性質(zhì)。如果這是一筆應(yīng)收款項,那么在財務(wù)會計中,應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收賬款中記錄,而不是其他應(yīng)付款。如果這是一筆應(yīng)付款項,那么在預(yù)算會計中,應(yīng)當(dāng)作為預(yù)算支出進(jìn)行記錄。
2023 07/24 13:23
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2023 07/24 13:23
明白了,那么這個差額我應(yīng)該怎么在23年的預(yù)算中進(jìn)行調(diào)整呢?是直接增加預(yù)算收入嗎?
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青檸 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 13:23
是的,你可以直接在23年的預(yù)算收入中增加這個差額。但是,你需要注意,這個差額并不是新增的收入,而是22年的收入在預(yù)算中的延遲體現(xiàn)。因此,你需要在編制預(yù)算時,將這個差額作為一項特殊的收入進(jìn)行記錄,以便于在預(yù)算執(zhí)行和分析過程中,能夠清楚地區(qū)分這部分收入和其他正常的預(yù)算收入。
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