問題已解決
期初余額數(shù)已經(jīng)填好,開始做分錄了但是前期期初余額數(shù)里邊有一些單價不對,現(xiàn)在算完有個差價數(shù)是4802,這個數(shù)期初余額數(shù)不能動,那后面沖紅做分錄怎么做
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這個是商品的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,
貸庫存商品
2023 07/24 19:16
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2023 07/24 19:20
不是,是賣給別人家廢料,用人家原材料,互結,欠人家的應付賬款,應付賬款期初余額數(shù)給我的是27746,期初余額數(shù)應付賬款填寫的是27746,但是我們廢料之前的價格不對 還得找回4802,就是說應付賬款上期初余額數(shù)沒有27746那么多了,那這筆怎么沖紅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 19:23
借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
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2023 07/24 19:25
這個是欠人家的貨款,跟利潤分配沒啥關系吧
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2023 07/24 19:25
應該是應付賬款減少,怎么去對沖
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 19:33
你和哪個科目對沖?
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2023 07/24 19:35
她讓我和以前的分錄沖紅在從做分錄,但是我期初余額數(shù)7月只做了期初余額數(shù)
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2023 07/24 19:36
您說按她那分錄從新做2筆沖可以嗎
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2023 07/24 19:36
我只填了期初余額數(shù),沒有之前分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 19:38
你好,我的意思就是做賬務處理,你可以做到這個月
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2023 07/24 19:38
那您給的的分錄是
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 19:40
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款,做這個你調(diào)整其他的科目都余額是正確的,你沒法調(diào)整。
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2023 07/24 19:42
那個會計把賣廢料的款放在了營業(yè)外收入,
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2023 07/24 19:43
我就做借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款李鵬嗎
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2023 07/24 19:43
是這樣調(diào)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/24 19:45
可以的,可以這么做的。
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