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一般納稅人,期末進項稅大于銷項稅,差額部分放在哪個科目?就留在應交稅金增值稅—進項稅里嗎?
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速問速答同學,你好
?1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
?2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2023 07/27 12:21
84784968
2023 07/27 12:32
銷大于進項的,我們是把應交的稅款,坐的:借,應交稅金增值稅轉出未交增值稅,貸:應交稅金增值稅—未交增值稅
84784968
2023 07/27 12:32
這樣對不,年底我們會在結轉下
小菲老師
2023 07/27 12:32
同學,你好
嗯嗯,可以的
84784968
2023 07/27 12:37
進項大于銷項,我是不做處理的,就在應交稅金增值稅—進項稅額,掛著
小菲老師
2023 07/27 12:37
同學,你好
可以的,年末結轉就行
84784968
2023 07/27 12:38
你們,進項大于銷項是怎么做分錄?銷項大于進項怎么處理
小菲老師
2023 07/27 12:40
都轉到,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)里面就行
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