問題已解決
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這個紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
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你好,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,你們?nèi)〉檬亲鲞M(jìn)項稅額負(fù)數(shù)申報
2023 07/27 19:54
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2023 07/27 20:30
進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)申報是什么意思?
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2023 07/27 20:31
賬務(wù)處理直接反方向紅沖就是了嘛?進(jìn)項稅額可以這樣子做的嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/27 20:31
你好,比如正數(shù)進(jìn)項稅額2萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額0.1萬,那進(jìn)項稅額就按1.9萬申報抵扣。
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2023 07/27 20:34
你說的這個原理是懂得,但是這就是你說的進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)申報了嗎?感覺不是的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/27 20:35
你好,負(fù)數(shù)申報,就是按上述舉例那樣填寫
比如正數(shù)進(jìn)項稅額2萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額0.1萬,那進(jìn)項稅額就按1.9萬申報抵扣。
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