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老師,比如說采購款是100,銷售價是120,客戶直接支付給供應商120,供應商給我們統(tǒng)一返差價,怎么做賬
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速問速答學員朋友您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023 08/01 14:16
84784998
2023 08/01 14:18
老師 這個應該沒有這么簡單吧 就沒有收到錢 采購價和銷售價 我也沒有看到呢
易 老師
2023 08/01 14:18
一、采購庫 :借:庫存商品借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款(或銀行存款)借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
84784998
2023 08/01 14:19
老師 您看清楚題 我們沒有支付錢 是供應商支付的錢
易 老師
2023 08/01 14:35
供應商的,往來可以對沖,簽訂三方協(xié)議
易 老師
2023 08/01 14:36
借:應付賬款,貸:應收賬款
84784998
2023 08/01 14:37
借 應付賬款 借 其他應收 -返利 貸 應收賬款 這樣可以嗎
易 老師
2023 08/01 14:57
你說的這種也可以的。
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