問題已解決
老師:客戶收到銀行承兌匯票,沒有等到期貼現(xiàn),直接在外私兌換,這邊是需要扣點數(shù)的。比如,收到銀行承兌匯票21萬,兌換那扣了2100元,實收207900元。這樣可以的么?如何做分錄?
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差額計入財務費用-貼現(xiàn)利息
2023 08/04 14:48
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2023 08/04 15:12
那開發(fā)票呢?開 的 總數(shù) 是 207900元嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 15:16
只開收的利息部分金額
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2023 08/04 16:06
分錄是這樣做的 嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:08
是的,就是那樣做的
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2023 08/04 16:18
那關(guān)于開票呢?首先,我們對接客戶的話,收的應收票據(jù)是21萬的。對應客戶,是以下這樣開發(fā)票嗎?收多少,開多少
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:19
是的,就是那樣開的哈
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2023 08/04 16:32
如果此匯票是在銀行貼現(xiàn)的,收客戶多少,就開了多少給客戶,但我們實收兌換回來的,產(chǎn)生的差額貼現(xiàn)利息:3150元,那這個差額怎辦
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2023 08/04 16:36
前邊都說了哈,計入財務費用-貼現(xiàn)利息
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2023 08/04 16:47
那這個財務費用差額,需要開票差額票扣除嗎?
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2023 08/04 16:48
需要貼現(xiàn)方開票的哈
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2023 08/04 16:55
如果是在銀行兌的,銀行開具?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/04 16:57
是的,誰收利息誰開票
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