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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們收到高新企業(yè)加計(jì)扣除后稅務(wù)返還的企稅,應(yīng)該怎樣做賬?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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速問速答1.如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用
2.如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2023 08/07 10:39
84784951
2023 08/07 10:47
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整
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2023 08/07 10:50
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎樣做賬?
樸老師
2023 08/07 11:01
這個用利潤分配未分配利潤
84784951
2023 08/07 11:06
就是借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)-企稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-企稅代利潤分配-未分配利潤,這樣就可以了嗎?月末在不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么了嗎?
樸老師
2023 08/07 11:08
損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了
84784951
2023 08/07 11:09
老師把結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下吧
謝謝
樸老師
2023 08/07 11:14
直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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