問題已解決
求問固定資產(chǎn)方面的問題
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你好,學(xué)員,請問具體什么問題的
2023 08/08 23:26
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2023 08/09 00:15
工廠前兩個月開廠的,買生產(chǎn)設(shè)備花了百十萬,這個月開帳,如果是我做分錄借固定資產(chǎn)貸銀行存款,可我當(dāng)月銀行存款收入金額只有80萬,那最后貨幣資金這不是負(fù)數(shù)了
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2023 08/09 07:46
這個百十萬的錢實際是誰付款的
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2023 08/09 07:50
老板自己支付的
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2023 08/09 07:51
做賬,按照下面
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款-老板
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2023 08/09 09:27
后面一直在應(yīng)付款科目掛著嗎
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2023 08/09 10:53
后面可以債轉(zhuǎn)股。其他應(yīng)付款記入實收資本
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2023 08/09 10:58
啥時候轉(zhuǎn)過去,我直接記實收資本不行嗎
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2023 08/09 11:45
直接實收資本可以的
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2023 08/09 11:55
那折舊呢,5月份開的廠,如果是從9月份開始做帳,前面幾個月的折舊還要不要做
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2023 08/09 12:09
不用,從9月份開始的
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2023 08/09 12:24
像工廠的這種情況,折舊從哪個月做賬就從哪個月算起哈
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2023 08/09 12:41
正常是哪個月開始使用,開始計提
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2023 08/09 12:41
但是因為你們開賬晚,按照開賬日期
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2023 08/09 13:03
好的老師,那如果有的設(shè)備是分期分批付款,我先按原貨款做實收資本,然后再按當(dāng)月實付款金額做一筆付款的分錄是嗎
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2023 08/09 13:16
是的,學(xué)員,這個可以的
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2023 08/09 13:27
實付款的分錄借方也用固定資產(chǎn)嗎,那做兩筆固定資產(chǎn)的分錄同一個設(shè)備,是不是做重復(fù)了
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2023 08/09 13:33
實際付款做賬的,沒有付款記入其他應(yīng)付款
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2023 08/09 14:16
借固定資產(chǎn)一xx機(jī)35萬,
貸實收資本一xx機(jī)35萬
借固定資產(chǎn)一xx機(jī)5萬
貸銀行存款一xx機(jī)5萬。
實際這臺設(shè)備的固定資產(chǎn)價值35萬,當(dāng)月付款5萬,我這樣寫固定資產(chǎn)不是變成40萬了
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2023 08/09 14:47
不是的,
付款5萬的時候
借其他應(yīng)收款或者實收資本
貸銀行存款
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