問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下我單位之前的增值稅都是零申報(bào)的,現(xiàn)在要退稅的話是不是得更正之前的增值稅申報(bào)表呢?之前有4筆,4,5,6月都有

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/10 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,是的,要是申報(bào)錯(cuò)誤了,需要更正申報(bào)。
2023 08/10 16:23
84785031
2023 08/10 16:25
能一起申報(bào)在下個(gè)月嗎
玲老師
2023 08/10 16:41
好,那這樣不準(zhǔn)確,咱們前面要是申報(bào)有錯(cuò)誤的需要更正申報(bào),這樣才是正確的處理。
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